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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 13:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6122 Data de lançamento: 07/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 275/80/R22.5 LISO 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE CONTRATO NR 38/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. 3.170,00 3.170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 275/80/R22.5 LISO 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE CONTRATO NR 38/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. 3.170,00
17/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 275/80/R22.5 LISO 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE CONTRATO NR 38/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. 3.170,00
08/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6122/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.170,00
TOTAL 3.170,00 3.170,00 3.170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.