Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXPEDIENTE. PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEICULOS CAMINHOES PLACAS IQT 6255 E IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2172/2171/2019,ANEXA. |
300,00 |
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| 14/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXPEDIENTE. PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEICULOS CAMINHOES PLACAS IQT 6255 E IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2172/2171/2019,ANEXA. |
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300,00 |
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| 14/10/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6140/2019, 378 - ROSA MARIA PICCININI LAPAZINI |
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9,00 |
| 14/10/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6140/2019, 378 - ROSA MARIA PICCININI LAPAZINI |
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4,50 |
| 14/10/2019 |
Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 6140/2019, 378 - ROSA MARIA PICCININI LAPAZINI |
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33,00 |
| 15/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6140/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867779 |
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253,50 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |