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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: J D M BECCON E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6148 Data de lançamento: 08/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 06/2019- RECAPAGENS 2019
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 RECAPAGENS DE PNEU 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE CONTRATO NR 46/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019. 1.770,00 1.770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 RECAPAGENS DE PNEU 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE CONTRATO NR 46/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019. 1.770,00
21/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 RECAPAGENS DE PNEU 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE CONTRATO NR 46/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019. 1.770,00
22/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6148/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855944 1.770,00
TOTAL 1.770,00 1.770,00 1.770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.