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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JADIR DA ROSA 67847773015

Dados do Empenho
Número do empenho: 6170 Data de lançamento: 10/10/2019
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2018-2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE VISTA GAUCHA PARA GUAPORE-RS PARA FELIPE DORNELLES FERNANDES, CFE LM NR 1943/2011 E RI NR 3258/2019,ANEXA. 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE VISTA GAUCHA PARA GUAPORE-RS PARA FELIPE DORNELLES FERNANDES, CFE LM NR 1943/2011 E RI NR 3258/2019,ANEXA. 400,00
10/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE VISTA GAUCHA PARA GUAPORE-RS PARA FELIPE DORNELLES FERNANDES, CFE LM NR 1943/2011 E RI NR 3258/2019,ANEXA. 400,00
15/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6170/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850309 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00