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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6268 Data de lançamento: 15/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO MBB PLACAS IVP 1091 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2229/2019,ANEXA. 1.919,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO MBB PLACAS IVP 1091 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2229/2019,ANEXA. 1.919,85
21/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO MBB PLACAS IVP 1091 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2229/2019,ANEXA. 1.919,85
22/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6268/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.919,85
TOTAL 1.919,85 1.919,85 1.919,85
SALDO A PAGAR 0,00