| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 6317 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 UN DE BISCOITO. PARA CONSUMO NO DIA DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA, CFE OC. NR 2252/2019,ANEXA. | 27,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 UN DE BISCOITO. PARA CONSUMO NO DIA DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA, CFE OC. NR 2252/2019,ANEXA. | 27,25 | ||
| 29/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 UN DE BISCOITO. PARA CONSUMO NO DIA DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA, CFE OC. NR 2252/2019,ANEXA. | 27,25 | ||
| 04/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6317/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27,25 | ||
| TOTAL | 27,25 | 27,25 | 27,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||