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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6319 Data de lançamento: 18/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE AGUA DE COCO. E 07 UN DE SUCO SABORES DIVERSOS. PARA USO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGENTE DE SAUDE, FISIOTERAPEUTA, MEDICO E DENTISTA, CFE OC. NR 2254/2019,ANEXA. 49,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE AGUA DE COCO. E 07 UN DE SUCO SABORES DIVERSOS. PARA USO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGENTE DE SAUDE, FISIOTERAPEUTA, MEDICO E DENTISTA, CFE OC. NR 2254/2019,ANEXA. 49,40
29/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE AGUA DE COCO. E 07 UN DE SUCO SABORES DIVERSOS. PARA USO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGENTE DE SAUDE, FISIOTERAPEUTA, MEDICO E DENTISTA, CFE OC. NR 2254/2019,ANEXA. 49,40
04/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6319/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,40
TOTAL 49,40 49,40 49,40
SALDO A PAGAR 0,00