| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRO SONDA |
| Número do empenho: | 6325 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições | ||||
| Natureza da despesa: | PAGAMENTO TELEFONES LM NR 1723/2009- 29/12/2009 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO EM NOME DE PEDRO SONDA 55996643342, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CFE RI NR 1888/2019,ANEXA. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO EM NOME DE PEDRO SONDA 55996643342, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CFE RI NR 1888/2019,ANEXA. | 200,00 | ||
| 22/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO EM NOME DE PEDRO SONDA 55996643342, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CFE RI NR 1888/2019,ANEXA. | 200,00 | ||
| 23/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6325/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||