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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: HIDRO MISSÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6339 Data de lançamento: 21/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO PROJETO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE ESQUINA LOVATTO- LINHA TIGRE- LINHA CANSSI, CFE OC. NR 2271/2019,ANEXA. 2.646,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO PROJETO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE ESQUINA LOVATTO- LINHA TIGRE- LINHA CANSSI, CFE OC. NR 2271/2019,ANEXA. 2.646,16
29/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO PROJETO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE ESQUINA LOVATTO- LINHA TIGRE- LINHA CANSSI, CFE OC. NR 2271/2019,ANEXA. 2.646,16
01/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6339/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867803 2.646,16
TOTAL 2.646,16 2.646,16 2.646,16
SALDO A PAGAR 0,00