| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CELSO FERRARI |
| Número do empenho: | 6349 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Celso Ferrari | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REF. A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE GUIA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REF. A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE GUIA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 1.000,00 | ||
| 21/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REF. A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE GUIA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 1.000,00 | ||
| 24/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6349/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||