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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6356 Data de lançamento: 22/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 300 SALGADOS E 1560,11 DOCES. PARA CONSUMO NA CONFRATERNIZAÇ~SO DO DIA DO AGENTE DE SAUDE- MEDICO- FISIOTERAPEUTA- DENTISTA, CFE OC. NR 2277/2019,ANEXA. 366,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 300 SALGADOS E 1560,11 DOCES. PARA CONSUMO NA CONFRATERNIZAÇ~SO DO DIA DO AGENTE DE SAUDE- MEDICO- FISIOTERAPEUTA- DENTISTA, CFE OC. NR 2277/2019,ANEXA. 366,10
29/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 300 SALGADOS E 1560,11 DOCES. PARA CONSUMO NA CONFRATERNIZAÇ~SO DO DIA DO AGENTE DE SAUDE- MEDICO- FISIOTERAPEUTA- DENTISTA, CFE OC. NR 2277/2019,ANEXA. 366,10
01/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6356/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366,10
TOTAL 366,10 366,10 366,10
SALDO A PAGAR 0,00