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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6358 Data de lançamento: 22/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TONNER HP 285. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 2276/2019,ANEXA. 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TONNER HP 285. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 2276/2019,ANEXA. 130,00
29/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TONNER HP 285. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 2276/2019,ANEXA. 130,00
01/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6358/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852085 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00