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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 6365 Data de lançamento: 22/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - Material para Comunicações
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO. PARA USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 2282/2019,ANEXA. 89,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO. PARA USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 2282/2019,ANEXA. 89,00
29/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO. PARA USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 2282/2019,ANEXA. 89,00
01/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6365/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 89,00
TOTAL 89,00 89,00 89,00
SALDO A PAGAR 0,00