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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6431 Data de lançamento: 23/10/2019
Tipo de empenho: Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PATRONAL: EMPENHOS REFERENTES A FOPAG OUTUBRO DE 2019 623,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2019 EMPENHO PATRONAL: EMPENHOS REFERENTES A FOPAG OUTUBRO DE 2019 623,82
23/10/2019 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2019 623,82
20/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6431/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 623,82
TOTAL 623,82 623,82 623,82
SALDO A PAGAR 0,00