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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TATIANA MENICE DA CUNHA DONATO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6536 Data de lançamento: 24/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 UNHAS PONTEIRA SULCADOR. PARA REPOSIÇÃO NA PLANTADEIRA SHL DA SMAMA, CFE OC. NR 2293/2019,ANEXA. 117,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 UNHAS PONTEIRA SULCADOR. PARA REPOSIÇÃO NA PLANTADEIRA SHL DA SMAMA, CFE OC. NR 2293/2019,ANEXA. 117,11
31/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 UNHAS PONTEIRA SULCADOR. PARA REPOSIÇÃO NA PLANTADEIRA SHL DA SMAMA, CFE OC. NR 2293/2019,ANEXA. 117,11
05/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6536/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 117,11
TOTAL 117,11 117,11 117,11
SALDO A PAGAR 0,00