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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6547 Data de lançamento: 25/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. TORNEIRA- TELA MALHA- PARAFUSO- PALANQUE DE CONCRETO- JOELHO- COLA CANO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO HORTO DE CHAS MEDICIBAIS, CFE OC. NR 2302/2019,ANEXA. 609,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. TORNEIRA- TELA MALHA- PARAFUSO- PALANQUE DE CONCRETO- JOELHO- COLA CANO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO HORTO DE CHAS MEDICIBAIS, CFE OC. NR 2302/2019,ANEXA. 609,40
31/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. TORNEIRA- TELA MALHA- PARAFUSO- PALANQUE DE CONCRETO- JOELHO- COLA CANO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO HORTO DE CHAS MEDICIBAIS, CFE OC. NR 2302/2019,ANEXA. 609,40
04/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6547/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 609,40
TOTAL 609,40 609,40 609,40
SALDO A PAGAR 0,00