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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6568 Data de lançamento: 28/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANUTEMÇÃO DE IMPRESSORA HP NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2303/2019,ANEXA. 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANUTEMÇÃO DE IMPRESSORA HP NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2303/2019,ANEXA. 195,00
31/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANUTEMÇÃO DE IMPRESSORA HP NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2303/2019,ANEXA. 195,00
05/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6568/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855952 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00