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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6588 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE LEITE EM PO.NAN E APTAMIL. PARA CONSUMO NA ESCOLA SONHO MEU COM CRIANÇAS QUE NECESSITAM POR PRESCIÇÃO MEDICA, CFE OC. NR 2311/2019,ANEXA. 97,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE LEITE EM PO.NAN E APTAMIL. PARA CONSUMO NA ESCOLA SONHO MEU COM CRIANÇAS QUE NECESSITAM POR PRESCIÇÃO MEDICA, CFE OC. NR 2311/2019,ANEXA. 97,98
01/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE LEITE EM PO.NAN E APTAMIL. PARA CONSUMO NA ESCOLA SONHO MEU COM CRIANÇAS QUE NECESSITAM POR PRESCIÇÃO MEDICA, CFE OC. NR 2311/2019,ANEXA. 97,98
05/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6588/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855953 97,98
TOTAL 97,98 97,98 97,98
SALDO A PAGAR 0,00