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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6604 Data de lançamento: 31/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - Material para Comunicações
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TELEFONES SEM FIO. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 2324/2019,ANEXA. 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TELEFONES SEM FIO. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 2324/2019,ANEXA. 230,00
11/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TELEFONES SEM FIO. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 2324/2019,ANEXA. 230,00
02/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6604/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00