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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ZS MAQUINAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6630 Data de lançamento: 01/11/2019
Tipo de empenho: Aquisição Direta Fornecedor ZS Máquinas-Colhedora
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização Divida-Contrato empresa ZS Maq. Ind. Comerc. e Serv. Ltda - Maq. Silagem
Conta de Despesa: 4690.71.99.00.00.00 - Outras Amortizações da Divida Contratada.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO A EMPRESA ZS MAQUINAS IND COMERCIO E SERVIÇO LTDA- PARCELADO EM 5 VEZES, CFE RI NR 1896/2019,ANEXA. 98.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO A EMPRESA ZS MAQUINAS IND COMERCIO E SERVIÇO LTDA- PARCELADO EM 5 VEZES, CFE RI NR 1896/2019,ANEXA. 98.000,00
05/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO A EMPRESA ZS MAQUINAS IND COMERCIO E SERVIÇO LTDA- PARCELADO EM 5 VEZES, CFE RI NR 1896/2019,ANEXA. 49.000,00
08/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6630/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49.000,00
10/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO A EMPRESA ZS MAQUINAS IND COMERCIO E SERVIÇO LTDA- PARCELADO EM 5 VEZES, CFE RI NR 1896/2019,ANEXA. 49.000,00
10/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6630/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49.000,00
TOTAL 98.000,00 98.000,00 98.000,00
SALDO A PAGAR 0,00