| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME |
| Número do empenho: | 6648 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA MELHORIAS NA SMOVSU, CFE, OC. NR 2349/2019,ANEXA. | 689,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA MELHORIAS NA SMOVSU, CFE, OC. NR 2349/2019,ANEXA. | 689,12 | ||
| 11/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA MELHORIAS NA SMOVSU, CFE, OC. NR 2349/2019,ANEXA. | 689,12 | ||
| 12/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6648/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 689,12 | ||
| TOTAL | 689,12 | 689,12 | 689,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||