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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6653 Data de lançamento: 04/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU
Conta de Despesa: 3340.41.39.05.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Atendimento SAMU
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SAMU SALVAR REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019- CFE TERMO DE CONVENIO E LM NR 2289/2015, CFE RI NR 4471/2019,ANEXA. 2.086,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SAMU SALVAR REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019- CFE TERMO DE CONVENIO E LM NR 2289/2015, CFE RI NR 4471/2019,ANEXA. 2.086,00
04/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SAMU SALVAR REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019- CFE TERMO DE CONVENIO E LM NR 2289/2015, CFE RI NR 4471/2019,ANEXA. 2.086,00
08/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6653/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.086,00
TOTAL 2.086,00 2.086,00 2.086,00
SALDO A PAGAR 0,00