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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6657 Data de lançamento: 04/11/2019
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo (RV 4500)
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2018-2019
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE OUTUBRO DE 2019, CFE RI NR 4481/4480/4479/4478/4477/4476/2019,ANEXA. 7.650,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE OUTUBRO DE 2019, CFE RI NR 4481/4480/4479/4478/4477/4476/2019,ANEXA. 7.650,80
04/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE OUTUBRO DE 2019, CFE RI NR 4481/4480/4479/4478/4477/4476/2019,ANEXA. 7.650,80
06/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6657/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.650,80
TOTAL 7.650,80 7.650,80 7.650,80
SALDO A PAGAR 0,00