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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6659 Data de lançamento: 04/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 CARTUCHOS HP 285A E 02 HP 283A. PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC DA SAUDE E UBS, CFE OC. NR 2351/2019,ANEXA. 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 CARTUCHOS HP 285A E 02 HP 283A. PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC DA SAUDE E UBS, CFE OC. NR 2351/2019,ANEXA. 520,00
11/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 CARTUCHOS HP 285A E 02 HP 283A. PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC DA SAUDE E UBS, CFE OC. NR 2351/2019,ANEXA. 520,00
14/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6659/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852104 520,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00