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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6717 Data de lançamento: 06/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PCTS DE COPO DESCARTAVEL. PARA USO NO HIPERDIA -SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2406/2019,ANEXA. 26,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PCTS DE COPO DESCARTAVEL. PARA USO NO HIPERDIA -SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2406/2019,ANEXA. 26,70
21/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PCTS DE COPO DESCARTAVEL. PARA USO NO HIPERDIA -SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2406/2019,ANEXA. 26,70
25/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6717/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 26,70
TOTAL 26,70 26,70 26,70
SALDO A PAGAR 0,00