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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6734 Data de lançamento: 07/11/2019
Tipo de empenho: Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REC. INSS REF. FOPAG MESDE OUTUBRO DE 2019- ECT 209,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REC. INSS REF. FOPAG MESDE OUTUBRO DE 2019- ECT 209,58
07/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REC. INSS REF. FOPAG MESDE OUTUBRO DE 2019- ECT 209,58
20/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6734/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 209,58
TOTAL 209,58 209,58 209,58
SALDO A PAGAR 0,00