| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6734 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REC. INSS REF. FOPAG MESDE OUTUBRO DE 2019- ECT | 209,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REC. INSS REF. FOPAG MESDE OUTUBRO DE 2019- ECT | 209,58 | ||
| 07/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REC. INSS REF. FOPAG MESDE OUTUBRO DE 2019- ECT | 209,58 | ||
| 20/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6734/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,58 | ||
| TOTAL | 209,58 | 209,58 | 209,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||