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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JULI CAROLINE FORTES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6741 Data de lançamento: 07/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS FOTOLUMINESCENTE. PARA ATENDER EXIGENCIAS DO DORPO DE BOMBEIROS PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARA, CFE OC. NR 2413/2019,ANEXA. 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS FOTOLUMINESCENTE. PARA ATENDER EXIGENCIAS DO DORPO DE BOMBEIROS PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARA, CFE OC. NR 2413/2019,ANEXA. 220,00
19/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS FOTOLUMINESCENTE. PARA ATENDER EXIGENCIAS DO DORPO DE BOMBEIROS PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARA, CFE OC. NR 2413/2019,ANEXA. 220,00
21/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6741/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 10082 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00