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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6755 Data de lançamento: 08/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FILTRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 DA SMEC, CFE OC. NR 2423/2019,ANEXA. 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FILTRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 DA SMEC, CFE OC. NR 2423/2019,ANEXA. 26,00
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FILTRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 DA SMEC, CFE OC. NR 2423/2019,ANEXA. 26,00
27/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6755/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 26,00
TOTAL 26,00 26,00 26,00
SALDO A PAGAR 0,00