| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO 01193055008 |
| Número do empenho: | 6770 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM E TROCA DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 2434/2019,ANEXA. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM E TROCA DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 2434/2019,ANEXA. | 65,00 | ||
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM E TROCA DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 2434/2019,ANEXA. | 65,00 | ||
| 19/11/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6770/2019, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO 01193055008 | 1,95 | ||
| 21/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6770/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 63,05 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 19/11/2019 | 1,95 | Lançada | |
| TOTAL | 1,95 |