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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO 01193055008

Dados do Empenho
Número do empenho: 6770 Data de lançamento: 11/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM E TROCA DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 2434/2019,ANEXA. 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM E TROCA DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 2434/2019,ANEXA. 65,00
19/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM E TROCA DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 2434/2019,ANEXA. 65,00
19/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6770/2019, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO 01193055008 1,95
21/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6770/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 63,05
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 19/11/2019 1,95 Lançada
TOTAL   1,95