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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO 01193055008

Dados do Empenho
Número do empenho: 6781 Data de lançamento: 11/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC IQM9459- IQN4653-IQN4647-ARA0095-IVY986-ISV4035, CFE OC. NR 2446/2019,ANEXA. 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC IQM9459- IQN4653-IQN4647-ARA0095-IVY986-ISV4035, CFE OC. NR 2446/2019,ANEXA. 420,00
19/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC IQM9459- IQN4653-IQN4647-ARA0095-IVY986-ISV4035, CFE OC. NR 2446/2019,ANEXA. 420,00
19/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6781/2019, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO 01193055008 12,60
21/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6781/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 407,40
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 19/11/2019 12,60 Lançada
TOTAL   12,60