O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6801 Data de lançamento: 12/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 20/2019- MAT EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 900,00
18/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 27,00
19/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6801/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867836 27,00
11/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 225,00
11/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 180,00
11/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6801/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867904 225,00
11/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6801/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867904 180,00
19/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 216,00
23/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 90,00
23/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 162,00
24/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6801/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867950 216,00
24/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6801/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867950 162,00
24/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6801/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867950 90,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00