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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OLMARIO BARASUOL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6803 Data de lançamento: 13/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA. PARA USO NA AVENIDA NOVE DE MAIO. CFE OC. NR 2458/2019,ANEXA. 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA. PARA USO NA AVENIDA NOVE DE MAIO. CFE OC. NR 2458/2019,ANEXA. 350,00
22/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA. PARA USO NA AVENIDA NOVE DE MAIO. CFE OC. NR 2458/2019,ANEXA. 350,00
25/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6803/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867850 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00