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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WISNIEWSKI TRANSPORTES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6804 Data de lançamento: 13/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VISTA GAUCHA PARA ERVAL SECO-RS. PARA O GRUPODE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 2457/2019,ANEXA. 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VISTA GAUCHA PARA ERVAL SECO-RS. PARA O GRUPODE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 2457/2019,ANEXA. 500,00
22/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VISTA GAUCHA PARA ERVAL SECO-RS. PARA O GRUPODE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 2457/2019,ANEXA. 500,00
22/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6804/2019, 7019 - WISNIEWSKI TRANSPORTES EIRELI ME 15,00
25/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6804/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850334 485,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 22/11/2019 15,00 Lançada
TOTAL   15,00