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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GIOVANI SANDRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6821 Data de lançamento: 18/11/2019
Tipo de empenho: Diárias do Poder Executivo
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2018-2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERV GIOVANI SANDRI REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 19 A 20/2019. PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SIAPC/PAD 2020, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO EM ANEXO. 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERV GIOVANI SANDRI REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 19 A 20/2019. PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SIAPC/PAD 2020, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO EM ANEXO. 270,00
18/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERV GIOVANI SANDRI REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 19 A 20/2019. PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SIAPC/PAD 2020, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO EM ANEXO. 270,00
19/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6821/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867838 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00