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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANE ADAMSKI VOGT 94939900010

Dados do Empenho
Número do empenho: 6937 Data de lançamento: 21/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO DISTRIBUIDORDE ESTERCO E DO SUBSOLADOR DA SMAMA, CFE OC. NR 2494/2019,ANEXA. 124,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO DISTRIBUIDORDE ESTERCO E DO SUBSOLADOR DA SMAMA, CFE OC. NR 2494/2019,ANEXA. 124,00
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO DISTRIBUIDORDE ESTERCO E DO SUBSOLADOR DA SMAMA, CFE OC. NR 2494/2019,ANEXA. 124,00
26/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6937/2019, 6983 - ELIANE ADAMSKI VOGT 94939900010 3,72
27/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6937/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867852 120,28
TOTAL 124,00 124,00 124,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 26/11/2019 3,72 Lançada
TOTAL   3,72