PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA O MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1524/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 25/2019- CONTRATO NR 115/2019.
1.250,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA O MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1524/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 25/2019- CONTRATO NR 115/2019.
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26/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA O MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1524/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 25/2019- CONTRATO NR 115/2019.
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30/12/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6959/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.250,00
TOTAL
1.250,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.