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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GERSON STEFFENON ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6987 Data de lançamento: 25/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundo Especial Petroleo-União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 CX DE FLORES DIVERSAS DA ESTAÇÃO. PARA PLANTIO NOS AREDORES DA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2517/2019,ANEXA. 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 CX DE FLORES DIVERSAS DA ESTAÇÃO. PARA PLANTIO NOS AREDORES DA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2517/2019,ANEXA. 120,00
29/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 CX DE FLORES DIVERSAS DA ESTAÇÃO. PARA PLANTIO NOS AREDORES DA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2517/2019,ANEXA. 120,00
02/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6987/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00