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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 703 Data de lançamento: 05/02/2019
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo (RV 4500)
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2018-2019
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CARLOS H VARGAS REFERENTE A AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE JANEIRO DE 2019, CFE RI NR 1416/2019,ANEXA. 1.773,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CARLOS H VARGAS REFERENTE A AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE JANEIRO DE 2019, CFE RI NR 1416/2019,ANEXA. 1.773,36
05/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CARLOS H VARGAS REFERENTE A AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE JANEIRO DE 2019, CFE RI NR 1416/2019,ANEXA. 1.773,36
07/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 703/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.773,36
TOTAL 1.773,36 1.773,36 1.773,36
SALDO A PAGAR 0,00