| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 7042 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 48,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 48,98 | ||
| 26/11/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 48,98 | ||
| 29/11/2019 | Pagamento de Empenho 7042/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 48,98 | ||
| TOTAL | 48,98 | 48,98 | 48,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||