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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7106 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: Fgts a Pagar
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040)
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2019. 695,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2019. 695,82
26/11/2019 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2019. 695,82
06/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7106/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 695,82
TOTAL 695,82 695,82 695,82
SALDO A PAGAR 0,00