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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7156 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE COLA PARABRISA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA SMEC, CFE OC. NR 2532/2019,ANEXA. 29,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE COLA PARABRISA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA SMEC, CFE OC. NR 2532/2019,ANEXA. 29,60
29/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE COLA PARABRISA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA SMEC, CFE OC. NR 2532/2019,ANEXA. 29,60
02/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7156/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29,60
TOTAL 29,60 29,60 29,60
SALDO A PAGAR 0,00