| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP |
| Número do empenho: | 7202 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PCT DE BOMBOM DE 01 KG. PARA DISTRIBUIÇÃO NAS SEC. MUNICIPAIS E ESCOLAS COM CARTÃO DE NATAL, CFE OC. NR 2556/2019,ANEXA. | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PCT DE BOMBOM DE 01 KG. PARA DISTRIBUIÇÃO NAS SEC. MUNICIPAIS E ESCOLAS COM CARTÃO DE NATAL, CFE OC. NR 2556/2019,ANEXA. | 29,90 | ||
| 11/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PCT DE BOMBOM DE 01 KG. PARA DISTRIBUIÇÃO NAS SEC. MUNICIPAIS E ESCOLAS COM CARTÃO DE NATAL, CFE OC. NR 2556/2019,ANEXA. | 29,90 | ||
| 11/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7202/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856004 | 29,90 | ||
| TOTAL | 29,90 | 29,90 | 29,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||