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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017

Dados do Empenho
Número do empenho: 7208 Data de lançamento: 28/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA QUADRA DE GRAMA SINTETICA LOCALIZADA PROXIMO A ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2547/2019,ANEXA. 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA QUADRA DE GRAMA SINTETICA LOCALIZADA PROXIMO A ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2547/2019,ANEXA. 170,00
03/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA QUADRA DE GRAMA SINTETICA LOCALIZADA PROXIMO A ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2547/2019,ANEXA. 170,00
03/12/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7208/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 5,10
04/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7208/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 164,90
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 03/12/2019 5,10 Lançada
TOTAL   5,10