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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7271 Data de lançamento: 02/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E 04 UN DE ALGOODÃO. PARA CONSUMO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2579/2019,ANEXA. 48,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E 04 UN DE ALGOODÃO. PARA CONSUMO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2579/2019,ANEXA. 48,92
09/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E 04 UN DE ALGOODÃO. PARA CONSUMO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2579/2019,ANEXA. 48,92
09/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7271/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 48,92
TOTAL 48,92 48,92 48,92
SALDO A PAGAR 0,00