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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7290 Data de lançamento: 02/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC NR 2583, ANEXA. 31,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC NR 2583, ANEXA. 31,50
10/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC NR 2583, ANEXA. 31,50
10/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7290/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 31,50
TOTAL 31,50 31,50 31,50
SALDO A PAGAR 0,00