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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 7295 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DA EMEF PROFESSOR NELSO PICCININI, CFE OC NR 2587/2019, ANEXA. 166,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DA EMEF PROFESSOR NELSO PICCININI, CFE OC NR 2587/2019, ANEXA. 166,95
10/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DA EMEF PROFESSOR NELSO PICCININI, CFE OC NR 2587/2019, ANEXA. 166,95
10/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7295/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 166,95
TOTAL 166,95 166,95 166,95
SALDO A PAGAR 0,00