| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7297 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA IZD 4D50, CFE OC NR 2588/2019, ANEXA. | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA IZD 4D50, CFE OC NR 2588/2019, ANEXA. | 125,00 | ||
| 19/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA IZD 4D50, CFE OC NR 2588/2019, ANEXA. | 125,00 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7297/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||