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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7328 Data de lançamento: 04/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SMOVSUR, CFE OC NR 2610/2019, ANEXA. 376,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SMOVSUR, CFE OC NR 2610/2019, ANEXA. 376,75
10/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SMOVSUR, CFE OC NR 2610/2019, ANEXA. 376,75
10/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7328/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 376,75
TOTAL 376,75 376,75 376,75
SALDO A PAGAR 0,00