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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDER DA COSTA LEITE 00610875051

Dados do Empenho
Número do empenho: 734 Data de lançamento: 06/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PINTURA E CHAPEAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO A GABINE DO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 207/2019,ANEXA. 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PINTURA E CHAPEAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO A GABINE DO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 207/2019,ANEXA. 300,00
12/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PINTURA E CHAPEAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO A GABINE DO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 207/2019,ANEXA. 300,00
13/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 734/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867367 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00