| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 7348 | Data de lançamento: | 04/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Saúde Bucal (RV 4500 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 3.077,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 3.077,74 | ||
| 04/12/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 3.077,74 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Empenho 7348/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.077,74 | ||
| TOTAL | 3.077,74 | 3.077,74 | 3.077,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||